فولاد مبارکه در سختترین سال صنعت فولاد؛ ثبت ۱۴۱ همت سود با وجود بحران انرژی
به گزارش افق بازار: مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت فولاد مبارکه اصفهان برای سال مالی 1404 با حضور بیش از 66 درصد از سهامداران برگزار شد تا کارنامه یکی از کلیدیترین نمادهای صنعتی بازار سرمایه در یکی از سختترین سالهای عملیاتی صنعت فولاد مورد بررسی قرار گیرد.
گزارشهای ارائهشده در این مجمع نشان میدهد که غول فولادی کشور با وجود مواجهه با محدودیتهای شدید انرژی، تغییرات ناگهانی قیمت حاملهای سوخت، نوسانات بازار جهانی و اثرات ناشی از تنشهای ژئوپلیتیک، توانسته است ضمن حفظ جایگاه تولیدی خود، سودآوری قابلتوجهی را در سطح تلفیقی و شرکت اصلی به ثبت برساند.
- تحلیل موقعیت جهانی و جایگاه استراتژیک گروه فولاد مبارکه
بررسی وضعیت صنعت فولاد نشان میدهد که سال 1404 با چالشهای جدی برای تولیدکنندگان بزرگ در سراسر جهان همراه بوده است؛ به طوری که بسیاری از بنگاههای بینالمللی ناچار به استفاده از ابزارهای حمایتی و تعرفهای برای حفظ بقای خود شدند.
در این میان، ایران توانست با ثبت تولید حدود 32 میلیون تن فولاد خام، جایگاه دهم خود را در میان تولیدکنندگان برتر جهان حفظ کند که بخش عمدهای از این موفقیت به عملکرد گروه فولاد مبارکه اختصاص دارد. این گروه صنعتی که اکنون با دارا بودن بیش از 100 شرکت تابعه در 15 استان کشور فعال است، سهمی یک درصدی از تولید ناخالص داخلی (GDP) کل کشور و حدود 4 درصد از ارزش افزوده بخش صنعت را به خود اختصاص داده است.
- کارنامه تولید در سال چالشهای انرژی؛ ثبت رکوردهای جدید اسلب
با وجود محدودیتهای عملیاتی، تولید فولاد خام گروه فولاد مبارکه در سال 1404 با رشد 8.3 درصدی همراه شد که نشاندهنده حفظ توان رقابتی شرکت است. این مجموعه با سهم حدود 34 درصدی از کل تولید فولاد کشور، موفق شد رکورد جدیدی را در تولید اسلب ثبت کند و حجم تولید خود را به 7 میلیون و 504 هزار تن برساند که بالاترین میزان تولید اسلب در 33 سال گذشته به شمار میرود.
در بخشهای دیگر زنجیره نیز رشد تولید گندله به میزان 22 درصد و آهن اسفنجی به میزان 11.16 درصد ثبت شد تا مجموع تولید آهن اسفنجی گروه به مرز 11 میلیون تن برسد. این رکوردهای تولیدی در شرایطی به دست آمد که وقوع تنشهای محیطی و اختلالات کوتاهمدت، عملاً زنجیره تامین و لجستیک شرکت را برای دورههایی تحت تاثیر قرار داده بود، اما مدیریت زنجیره ارزش مانع از توقف خطوط اصلی تولید شد.
- دیپلماسی فروش و صادرات؛ عبور از سد قیمتگذاری دستوری
یکی از گلوگاههای اصلی فولاد مبارکه در سال مالی مورد گزارش، مواجهه با سیاستهای قیمتگذاری دستوری در بازار داخل بود. در شرایطی که بهای تمامشده تولید به دلیل جهش نرخ انرژی با افزایش شدید همراه شد، قیمتگذاری محصولات بر پایه الگوهای تحمیلی، فشار مضاعفی بر حاشیه سود ناخالص شرکت وارد کرد.
با این حال، توسعه کانالهای صادراتی به عنوان راهبرد خنثیکننده این محدودیتها عمل کرد. ثبت صادرات 1 میلیارد و 100 میلیون دلاری در سال 1404، علاوه بر تامین منابع ارزی مورد نیاز برای طرحهای توسعهای شرکت، نقش مهمی در ارتقای صادرات غیرنفتی کشور ایفا کرد و پتانسیلهای صادراتی این بنگاه صنعتی را در بازارهای هدف به نمایش گذاشت.
- مدیریت ناترازی برق و آب با رویکرد اقداممحور
ناترازی انرژی به ویژه محدودیتهای برق که در برخی ماهها به قطع 100 درصدی دسترسی به شبکه منجر شد، بزرگترین مانع تولید در سال گذشته بود. افزایش شدید نرخ گاز و تعرفههای برق، بار مالی سنگینی به شرکت تحمیل کرد.
در پاسخ به این بحران، شرکت استراتژی تامین خودتامین انرژی را در پیش گرفت؛ پیشبرد احداث نیروگاه 914 مگاواتی و نیروگاه 600 مگاواتی در کنار سرمایهگذاری در نیروگاههای بادی و خورشیدی (افتتاح فاز اول نیروگاه خورشیدی) از جمله اقداماتی است که وابستگی شرکت به شبکه سراسری را کاهش میدهد.
- عملکرد مالی و راهبرد صیانت از سودآوری در بازار سرمایه
صورتهای مالی سال 1404 نشان میدهد سود خالص تلفیقی گروه به 141 هزار میلیارد تومان (141 همت) و سود خالص شرکت اصلی به حدود 100 همت رسیده است. هرچند افزایش هزینههای تولید و بهای انرژی در مقایسه با سال 1403 سود شرکت را تحت تاثیر قرار داده، اما ثبت این میزان سود در سختترین سال عملیاتی، نشاندهنده تابآوری مالی بالای مجموعه است.
مدیریت شرکت برای صیانت از حقوق سهامداران در بازار سرمایه، برنامه کاهش هزینهها را از طریق ابزارهای نوین نظیر دادهکاوی عملیاتی کرده که به صرفهجویی چند همتی در هزینههای جاری منجر شده است. همچنین برنامهریزی برای افزایش سهم شرکتهای زیرمجموعه در سودآوری گروه به 50 درصد طی پنج سال آینده و ورود به حوزههای نوین سرمایهگذاری (نظیر نفت و گاز و فلزات غیرآهنی)، استراتژیهای کلیدی شرکت برای حفظ حاشیه سود پایدار در سالهای آتی به شمار میروند.
0 دیدگاه